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證監(jiān)會通報8家券商專項檢查情況 華金證券保薦業(yè)務暫停3個月
2022-11-28 13:59:40    經濟觀察網

經濟觀察網記者梁冀為督促證券公司從事投行業(yè)務歸位盡責,切實發(fā)揮“看門人”作用,2022年初,證監(jiān)會組織對8家證券公司投行內部控制及廉潔從業(yè)情況開展了專項檢查。11月25日,證監(jiān)會就專項檢查情況作出通報。

據悉,此次檢查覆蓋了股權、債券、并購重組等投行業(yè)務各條線、全流程。從檢查結果來看,各公司基本建立了投行業(yè)務內部控制組織架構,實現集中統一管理,由業(yè)務部門、質量控制、內核合規(guī)構成的“三道防線”內控體系有效運作。檢查也發(fā)現部分證券公司存在內控制度和保障機制不健全、內控把關不嚴格等問題,個別證券公司存在內控組織架構不合理、崗位職責利益沖突、投行團隊“承包制”管理等較為嚴重的問題。

華金證券保薦業(yè)務暫停3個月


【資料圖】

通報顯示,證監(jiān)會因華金證券違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重,決定對其采取責令改正、暫停保薦和公司債券承銷業(yè)務3個月的行政監(jiān)管措施,并要求其立即全面整改,著力加強投行管控。據了解,華金證券投資銀行類業(yè)務內部控制不完善,存在內控組織架構不健全、對投行項目團隊管控不力、合規(guī)人員配備不足、未嚴格落實收入遞延支付機制、“三道防線”關鍵節(jié)點把關失效等問題。

證監(jiān)會指出,?趙麗峰作為時任總經理、胡旭作為時任分管投行業(yè)務高管、賈廣華作為時任內核負責人、徐雙作為時任質控部門負責人,對相關違規(guī)行為負有責任,被證監(jiān)會采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。

再者,華金證券廉潔從業(yè)風險防控機制不完善,未按廉潔從業(yè)規(guī)定聘請第三方機構。證監(jiān)會指出,隋姍姍作為債券業(yè)務事業(yè)部部門負責人,曲憲浩、王庭鍇作為債券業(yè)務事業(yè)部員工,對前述違規(guī)行為負有直接責任,按照相關規(guī)定,證監(jiān)會決定對上述人員采取責令改正的行政監(jiān)督管理措施。

此外,華金證券在吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌、江蘇中成緊固技術發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、上海香溢花城長租公寓資產支持計劃、錦州市國有資本投資運營(集團)有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券等項目中,盡職調查明顯不充分,但質控、內核未予以充分關注。

證監(jiān)會表示,黃立凡、胡占軍作為吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目保薦代表人,未勤勉盡責,對收入、成本、關聯方往來款等事項核查不充分,被證監(jiān)會采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。

拜曉東、王如鯤作為江蘇中成緊固技術發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦代表人,未勤勉盡責,對發(fā)行人主要股東大額資金流水等事項核查不充分且刪減已通過公司內核程序的招股說明書的個別地方后,未重新履行內核程序即對外報送。證監(jiān)會按照相關規(guī)定對二人采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。

華金證券在從事上海香溢花城長租公寓資產支持計劃業(yè)務過程中,存在盡職調查不充分,現金流預測不審慎且存續(xù)期信息披露不完整的情況,歐星星你作為前述資產支持計劃的負責人,對上述問題負有直接責任,被證監(jiān)會采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。

華金證券作為錦州市國有資本投資運營(集團)有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券的主承銷商,存在對合并報表范圍等事項盡職調查不充分等問題,違反了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第六條的規(guī)定。趙軒作為前述債券項目的負責人,對上述問題負有直接責任,證監(jiān)會決定按照相關規(guī)定對其采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。

8家券商及其26員工領罰

除華金證券外,華龍證券因違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重,且涉及個案違法,被證監(jiān)會綜合采取行政處罰、監(jiān)管談話等措施,并被要求全面整改,切實吸取教訓。

此外,證監(jiān)會還對違規(guī)情節(jié)相對較輕的民生證券、國泰君安證券、聯儲證券、華安證券、招商證券5家公司分別采取了責令改正、出具警示函等行政監(jiān)管措施,要求針對性解決內控短板問題。對存在輕微問題的證券公司,予以監(jiān)管關注和提示。

同時,證監(jiān)會對26名直接責任人員及負有管理責任的人員分別采取了監(jiān)管談話、責令改正、出具警示函等行政監(jiān)管措施。人員涵蓋公司主要負責人、分管投行業(yè)務負責人、內核負責人、質控部門負責人、業(yè)務部門負責人及項目組成員,并要求公司對相關責任人員進行內部追責。

2021年年初起,證監(jiān)會例行對券商尤其是投行業(yè)務的常規(guī)罰單匯總,按季度在投行業(yè)務違規(guī)處罰信息公示平臺集中公示,證監(jiān)會定期匯總會內相關部門、派出機構、自律組織等依法對券商投行業(yè)務采取的行政監(jiān)管措施、自律懲戒措施,集中公示以督促保薦機構提升執(zhí)業(yè)質量。

證監(jiān)會表示,全面合規(guī)、有效運行的投行內控機制是投行執(zhí)業(yè)質量的基礎。下一步,證監(jiān)會將常態(tài)化開展投行內控現場檢查,從“帶病申報”“一查就撤”、執(zhí)業(yè)質量存在嚴重缺陷等典型問題入手,重點檢查投行內控制度是否健全、運行是否有效、人員及保障是否到位等,促進保薦機構真正發(fā)揮“看門人”功能,為注冊制行穩(wěn)致遠夯實基礎。

關鍵詞: 投行業(yè)務 證券公司